审计培训目的怎么写

审计培训目的怎么写

各有关单位:

《审计署关于内部审计工作的规定》(11号令)的公布施行,是国家加强内部审计工作、发挥内部审计作用的重大举措。为加强内部审计工作,适应审计全覆盖的新形势和新常态,满足广大审计人员更新知识,提高实务操作技能的要求,2019年将举办下列培训班,旨在帮助广大审计人员掌握和运用当代审计的最新理念和最新审计技巧与方法,着力提高审计人员依法审计能力,推进审计职业化建设,保障审计事业健康持续发展。现将具体事项通知如下:

一、培训班名称、内容、时间及地点

(一)建设项目全过程跟踪审计实务与案例分析培训班

1、培训内容:⑴我国建设项目审计工作发展历程、新形势下建设项目审计思路;⑵《审计署关于进一步完善和规范投资审计工作的//www.58yuanyou.com意见》(审投发〔2017〕30号)、全国审计机关进一步完善和规范投资审计工作会议、2018年投资审计研讨会要点解析;⑶当前工程造价控制的重点、难点及应对策略;⑷结合案例重点解析建设项目程序审计、工程内部控制审计、发包方式审计、工程跟踪审计要注意的突出问题;⑸建设项目招投标风险识别与防范;⑹结合案例讲解“围标”、“陪标”、“串标”、逃避招标的审计方法;⑺施工合同、设备材料采购合同、技术服务合同审计重点内容方法及对结算的影响;⑻结合《基本建设财务规则》(财政部第81号令)解析工程财务相关问题,讲解工程大案要案审计查证的方式与方法;⑼稳增长政策跟踪审计的审计重点;⑽E原由网PC工程总承包项目审计及案例分析;⑾BIM(建筑信息模型)技术对投资审计的影响;⑿建设项目绩效审计指标构建与评价。

2、时间及地点

2019年3月25日—3月29日 南 京

2019年7月15日—7月19日 昆 明

2019年8月05日—8月09日 长 春

2019年10月21日—10月25日 厦 门

(二)现代内部审计实务操作与案例分析培训班

1、培训内容:⑴现代内部审计的定位;⑶内部审计的范围与内容;⑷内部审计项目:立项、目标、范围、思路、组织与实施;⑸创新型内部审计方法;⑹内部审计在风险管理、控制和治理中的作用;⑺如何开展风险导向的部审计;⑻内部审计中关注的重点、难点问原由网题;⑼内部审计有效性及质量控制;⑽舞弊调查与审计;⑾审计方案、审计工作底稿、审计报告等主要审计业务文书写作规范和常见问题;⑿结合案例讲解内部审计实务操作技巧与技术方法。

2、时间及地点

2019年4月15日—4月19日 昆 明

2019年7月22日—7月26日 厦 门

2019年8月BvUlLxFf12日—8月16日 乌鲁木齐

2019年12月16日—12月20日 海 口

(三)新形势下经济责任审计与绩效审计培训班

1、培训内容:⑴经济责任审计现状分析;⑵经济责任审计全覆盖5项制度;⑶经济责任审计理念与经济责任审计重点难点;⑷经济责任审计的主要技术方法;⑸经济责任审计评价方法与指标设定;⑹领导干部直接责任、主管责任、领导责任的界定及处理;⑺信息化环境下的经济责任审计;⑻经济责任审计报告的编写及结果运用;⑼经济责任审计案例分析;⑽绩效审计的程序、内容及技术方法;⑾绩效审计中如何应对违规行为及制度缺陷;⑿绩效审计案例分析。

2、时间及地点

2019年5月13日—5月17日 昆 明

2019年6月24日—6月28日 贵 阳

2019年9月23日—9月27日 成 都

2019年11月18日—11月22日 杭 州

(四)内部控制与风险管理培训班

1、培训内容:⑴企业内部控制理论与法规综述;⑵行政事业单位内控规范解读;⑶风险管理及内部控制体系实施原则与重点;⑷风险管理及内控框架性要求;⑸内www.58yuanyou.com部控制规范建设流程与方法;⑹内控环境建设;⑺企业设计内部控制的风险控制;⑻内部控制的评价与审计;⑼构建企业风险管理的关键成功要素;⑽风险管理的具体技巧及方法标准;⑾全面风险管理的总体目标;⑿实施风险管理与内控项目的误区;⒀内部控制报告、手册撰写要点、难点;⒁企事业单位内控体系案例分析。

2、时间及地点

2019年5月20日—5月24日 南 宁

2019年7月15日—7月19日 大 连

2019年8月19日—8月23日 昆 明

2019年11月11日—11月15日 长 沙

(五)现代审计技术与方法培训班

1、培训内容:⑴现代科学技术在审计中的运用;⑵现代审计方式方法的创新;⑶内部审计的沟通技巧;⑷审计取证的法律风险预防;⑸调查访谈的应用技巧;⑹审计报告写作技术;⑺信息技术环境下的大数据审计应用;⑻信息技术环境下的审计风险。

2、时间及地点

2019年6月17日—6月21日 南 昌

2019年10月21日—10月25日 南 京

(六)内部控制与内部审计质量评估培训班

1、培训内容:⑴国外内部审计质量评估的发展现状;⑵我国开展内部审计质量评估的情况及规划;⑶讲解《内部审计质量评估办法(试行)》和《内部审计质量评估机构管理办法(试行)》;⑷讲解《中国内部审计质量评估手册(试行)》,并通过案例讲授手册的实际应用;⑸内部审计质量评估体系设计;⑹内部控制运用指南;⑺内部控制的评价;⑻结合案例实际讲解内部控制中存在的薄弱环节。

2、时间及地点

2019年8月12日—8月16日 青 岛

2019年12月23日—12月27日 广 州

二、收费标准

培训费1800元(含场租费、资料费、证书费、专家讲课费等);会务组统一安排食宿,费用自理,食宿费及相关费用按当期培训班的标准执行,所有费用报到时面交。

三、主讲专家

为保证授课质量和效果,培训班将拟邀南京审计大学、国家会计学院等知名教授及国内具有实践经验的审计专家授课,辅之现场疑难解答,互动交流。

四、团体培训

为满足企事业单位的个性化培训需求,可为团体客户提供定制化培训服务;并可根据受训单位需求组织到南京审计大学、国家会计学院、广东财经大学、云南财经大学等知名院校开班;培训内容可按办班单位要求进行设计,培训时间、地点、收费标准双方协商确定。

五、报名办法

各单位可统一组织报名,个人也可直接报名。报名参加培训班的学员,请认真填写报名回执,加盖单位公章后用传真或电子邮件正式报名,会务组收到报名回执后将于开班前七个工作日内以电子邮件或传真的方式发出“报到通知书”,告知具体报到地点、乘车路线、日程安排等具体事项。

六、报名咨询

电话:13718001271

T/F:010-88430528

微信/QQ:291155734

E-mail:jigang3336@126.com

专题六 自然资源资产离任审计

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